Подача уточненной декларации по НДС

NDS Reklama Image
Здравствуйте!
ООО на ОСНО. 
За 1 квартал 15г сдали уточненный расчет по НДС и налогу на прибыль с уменьшением суммы налогов, в связи с ошибочно введенной стоимостью.
Теперь выяснилось, что та изначальная стоимость в первичной документации была верная.
И снова нужно сдавать уточненки, но уже с увеличением сумм налогов НДС и налог на прибыль за 1 кв.15г на ту же сумму.
 Как это правильно сделать: опять доп лист книги продаж?

Первичная декларация НДС к уплате на 10 000 р.
Затем сдали уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. меньше. К уплате НДС 9 000 р.
А теперь сдаем уточненку с доп листом книги продаж на 1 000 р. больше. К уплате НДС 10 000 р.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page