Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. В мае поставщик выставил счет-фактуру, но был возврат одной позиции товара, долго ждали от них корректировочную счет-фактуру и дождались только вчера (корректировочную выставили текущей датой,т.е. июлем). Получается, что счет-фактура зарегистрирована во 2 квартале, а корректирующая - будет в 3 квартале. Декларацию по НДС за 2 кв. еще не подавали. Не понимаю, как правильно поступить?